รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (4) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
- หน่วยงาน:
- 62125722-31f5-427c-b3c7-e0ea78f53d97
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ปี
- พอร์ทัลต้นทาง:
- gdcatalog
- อัปเดตเมื่อ:
- 26/5/2569
อัปเดตระเบียนเมื่อ 93 วันก่อน ตรงตามรอบรายปีที่ระบุไว้
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 1 แถวแรกจากทั้งหมด 1 แถว · 4 คอลัมน์
| ชื่อเรื่องtext | รายละเอียดtext | ปีที่เผยแพร่numeric | URL เล่มรายงานtext |
|---|---|---|---|
| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568 | แสดงเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประก | 2568 | https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2026/04/o7-รายงานผลการด |
เนื้อหาจากไฟล์ PDF
สกัดจากชั้นข้อความของไฟล์ PDF ต้นฉบับ ไม่ใช่การอ่านด้วย OCR — ให้ยึดไฟล์ต้นฉบับเป็นหลักฐานอ้างอิง
| 61,168,089,500.00 | 60,895,405,599.31 | 99.55 | 1 | 30 | — | — | — |
| 61,168,089,500.00 | 60,895,405,599.31 | 99.55 | 1 | 30 | — | — | — |
| 13,314,333,100.00 | 13,237,072,756.75 | 99.42 | 1 | 30 | — | — | — |
| 13,104,615,200.00 | 13,049,395,909.51 | 99.58 | 1 | 30 | — | — | — |
| 209,717,900.00 | 187,676,847.24 | 89.49 | 1 | 30 | — | — | — |
| 286,950,000.00 | 284,533,169.20 | 99.16 | 1 | 30 | — | — | — |
| 286,950,000.00 | 284,533,169.20 | 99.16 | 1 | 30 | — | — | — |
| 3,249,699,800.00 | 3,208,990,751.83 | 98.75 | 1 | 30 | — | — | — |
| 3,249,699,800.00 | 3,208,990,751.83 | 98.75 | 1 | 30 | — | — | — |
| 18,891,663,000.00 | 18,830,441,748.83 | 99.68 | 1 | 30 | — | — | — |
| 18,759,044,200.00 | 18,698,746,614.89 | 99.68 | 1 | 30 | — | — | — |
| 132,618,800.00 | 131,695,133.94 | 99.30 | 1 | 30 | — | — | — |
| 17,271,400.00 | 11,736,697.98 | 67.95 | 1 | 30 | — | — | — |
| 17,271,400.00 | 11,736,697.98 | 67.95 | 1 | 30 | — | — | — |
เครื่องหมาย — คือช่องที่กู้คืนจากไฟล์ PDF ไม่ได้ (42 จาก 112 ช่อง) ไม่ได้หมายถึงค่าศูนย์
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 61,168,089,500.00 60,895,405,599.31 99.55 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68รายการบุคลากรภาครัฐ 61,168,089,500.00 60,895,405,599.31 99.55 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกาลังพลได้รับสิทธิตามระยะเวลาที่กาหนดผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ 100แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 13,314,333,100.00 13,237,072,756.75 99.42 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68การดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ 13,104,615,200.00 13,049,395,909.51 99.58 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 เชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมของกาลังพลยุทโธปกรณ์ และการฝึก ของ ทบ. ที่ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ 90การสนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ 209,717,900.00 187,676,847.24 89.49 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68 เชิงคุณภาพ : ความสาเร็จของการรักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกาหนดผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ร้อยละ 90แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 286,950,000.00 284,533,169.20 99.16 1 ต.ค. 67 30 ก.ย. 68โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ 286,950,000.00 284,533,
ไฟล์ข้อมูล (2)
- CSVรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี904 B
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
ดาวน์โหลด → - PDF รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568
ผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน
ดาวน์โหลด →