ผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส1-4
1. ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร-จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น จำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เอกสา
- หน่วยงาน:
- 859f8d3d-e4b6-47c4-b952-0675c961eadf
- สัญญาอนุญาต:
- Open Data Common
- หมวดหมู่:
- ข้อมูลสาธารณะ
- ขอบเขตพื้นที่:
- ไม่มี
- ความถี่การปรับปรุง:
- ไตรมาส
- ช่วงปีข้อมูล:
- 2556–2567
- พอร์ทัลต้นทาง:
- gdcatalog
- อัปเดตเมื่อ:
- 26/6/2568
ระบุรอบรายไตรมาส แต่ระเบียนไม่ถูกอัปเดตมา 421 วัน (4 รอบ)
ข้อมูลภายในไฟล์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 10 แถว · 33 คอลัมน์
| ปีงบประมาณnumeric | หน่วยงานnumeric | ตัวชี้วัดtext | รหัสตัวชี้วัดtext | แผนปฏิบัติราชการnumeric | ประเด็นยุทธศาสตร์numeric | มิติการประเมินผลnumeric | เป้าประสงค์text | น้ำหนัก (ร้อยละ)numeric | คำอธิบายtext | เกณฑ์การให้คะแนน1numeric | คำอธิบายเกณฑ์ 1text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | 7 | ร้อยละเฉลี่ยของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ | rb1 | 1 | 1 | 1 | กระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล | 50 | 1.กระบวนการตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นแล | 50 | เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. |
| 2564 | 7 | ร้อยละเฉลี่ยของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ | rb1 | 1 | 1 | 1 | กระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล | 50 | 1.กระบวนการตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นแล | 50 | เฉลี่ยตามผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. |
| 2563 | 7 | ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับ | sc1 | 1 | 1 | 2 | รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหา | 5 | 1. รายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ หมายถึง สตก. สามารถดำเนินกา | 60 | ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห |
| 2563 | 7 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ | sc1 | 1 | 1 | 2 | ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงาน | 5 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ | 68 | - |
| 2563 | 7 | ร้อยละของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุคลาก | cb1 | 1 | 1 | 4 | เพิ่มทักษะความรู้บุคลากร สตก. | 10 | - | 60 | ร้อยละ 60 ของบุคลากร สตก. ที่ได้รับการอบรมตามแผนการฝึกอบรมบุ |
| 2564 | 7 | ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับ | sc1 | 1 | 1 | 2 | รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหา | 5 | 1. รายงานการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ หมายถึง สตก. สามารถดำเนินกา | 60 | ความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้รับความเห |
| 2564 | 7 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ | sc1 | 1 | 1 | 2 | ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงาน | 5 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ | 68 | - |
| 2563 | 7 | ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่ | mr1 | 1 | 1 | 3 | เอกสารถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ และสามารถใช้งานได้อย่างมีปร | 30 | - | 60 | ตั้งเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร |
และอีก 21 คอลัมน์
ตัวอย่าง 10 แถวแรกจากทั้งหมด 21 แถว · 33 คอลัมน์
| ปีงบประมาณnumeric | หน่วยงานnumeric | ตัวชี้วัดtext | รหัสตัวชี้วัดtext | แผนปฏิบัติราชการnumeric | ประเด็นยุทธศาสตร์numeric | มิติการประเมินผลnumeric | เป้าประสงค์text | น้ำหนัก (ร้อยละ)numeric | คำอธิบายtext | เกณฑ์การให้คะแนน1numeric | คำอธิบายเกณฑ์ 1text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 13 | ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประส | 50 | t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให | 20 | - |
| 2568 | 13 | จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ | 50 | ◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการ | 8 | - |
| 2566 | 13 | ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประส | 40 | t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให | 20 | ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอ |
| 2567 | 13 | ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนก | กตน. 1 | 1 | 1 | 1 | หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ | 50 | ◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให | 20 | ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรว |
| 2565 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ | กตน. 2 | 1 | 1 | 2 | ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มตรว | 10 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ | 68 | - |
| 2568 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบ | กตน. 3 | 1 | 1 | 2 | งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตร | 5 | กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำร | 80 | พอใจน้อยที่สุด |
| 2568 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ | กตน. 2 | 1 | 1 | 2 | งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตร | 5 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ | 74 | - |
| 2567 | 13 | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ | กตน. 2 | 1 | 2 | 2 | บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ | 10 | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการ | 68 | - |
และอีก 21 คอลัมน์
ไฟล์ข้อมูล (8)
- CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส1
1. ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร-จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น จำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เอกสาร
ดาวน์โหลด → - CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส2
1. ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร-จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น จำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เอกสาร
ดาวน์โหลด → - CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส3
1. ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร-จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น จำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เอกสาร
ดาวน์โหลด → - CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส4
1. ผลการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสาร-จัดทำเกณฑ์/มาตรฐานระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น จำแนกเอกสารตามประเภท/ระยะเวลา/หน่วยงานที่ตรวจ และจัดทำป้ายบอกชื่อเรื่องติดไว้ที่ตู้เอกสาร
ดาวน์โหลด → - XLSXDATADICT_KPI11 KBดาวน์โหลด →
- JSONผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงดาวน์โหลด →
- RDFผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส1-449 KBดาวน์โหลด →
- CSVผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวงไตรมาส1-4ดาวน์โหลด →